2019年4月30日,康美药业终于赶在规定期限的最后一天披露了公司年报。然而,这份年报还不如不发。业绩已经没人关心了。最亮眼的部分就是广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告。下面摘录几条:
1、康美药业2018年12月31日其他应收款余额中,包括公司自查的向关联方提供资金余额88.79亿元,坏账准备为 0.00 元。
2、截止2018年12月31日,通过自查已补计入工程款金额为36.05亿元(其中:固定资产 11.89亿元;投资性房地产 20.15亿元;在建工程 4.01亿元)
两笔资金加起来就已经超过120亿,会计师都表示资料不全,看不懂无法实施审计,因此出具了保留意见。
康美药业2018年的营业收入为193.56亿,这里面的水分有多大?不妨参照2017年的业绩。
2017年的事情更乱。4月30日同时发布的《2018年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》显示,在2018年12月28日证监会调查的压力之下,公司进行了自查,发现了2017年报的以下“亮点”:
1、应收账款少计6.41亿元,更正后为49.92亿元;
2、存货少计195.46亿元 ,更正后为352.46亿元;
3、在建工程少计6.32亿元,更正后为17.16亿元;
4、货币资金多计 299.44亿元 ,更正后为42.07亿元;
5、营业收入多计88.98亿元 ,更正后为175.79亿元,
6、营业成本多计76.62亿元 ,更正后位107.88亿元
7、销售费用少计4.97亿元,更正后为12.38亿元
8、财富费用少计2.28亿元,更正后为11.98亿元
9、现金流量表中,销售商品、提供劳务受到的现金多计103亿元
10、收到其他与经营相关的现金少计1.38亿元
11、购买商品、接受劳务支付的现金多计 73.01亿元
12、支付其他与经营相关的现金少计 38.22亿元
…………………………
是不是有一种风中凌乱的感觉?财务报表能做成这样,动辄几十亿上百亿的差距,大概A股市场近30年来都没有见过。 这简直不能叫财务报告,说成小孩过家家都不足为过!
在康美药业《2018年度内控审计报告》中,会计师事务所认定,康美药业资金管理、关联交易管理存在重大缺陷;财务核算存在重大缺陷。
在这样的前提下,公司审计委员会的《2018年度履职报告》竟然还声称:“报告期内,公司董事会审计委员会勤勉尽职,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,着力促进公司建立起有效的内部控制制度和提供真实、准确、完整的财务报告。”
监事会也在糊弄。公司《第八届监事会第二次会议决议公告》中,三名监事审核意见为:1、公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
还有更不要脸的。2018年康美药业先后有过两届共五位独立董事,现任三名独董江镇平、郭崇慧和江平均认为:2018年度,我们对公司提供的关联交易材料进行了审查,公司发生的日常关联交易合法合规。
会计师都认定上述88.79亿元关联交易“无法获取充分、适当的审计证据”,因此不能给出审计意见,您三位是怎么看出来“合法合规”,来给康美药业洗地的呢?三位独董中,江镇平先生也是中国注册会计师,是汕头市中瑞会计师事务所有限公司副主任会计师,一年从康美药业领取薪酬10.08万元。其他两位不算,您是专业的注册会计师,公司出这么大的纰漏,您就一点都没看出来,还“合法合规”?
不过还是有人背锅的。康美药业副总经理兼董秘邱锡伟称“因个人原因”,辞去公司董事、副总、董秘的职务。目前由公司总经理助理唐煦代行董秘职责。
2017年的烂账已然没法收拾了,几百亿的差错,不可能是在一年内形成的,只在一年内调整完毕,显然是不合适的。
2018年康美药业信誓旦旦地说:这次的年报没问题了!大家还相信吗?(原标题:康美药业:一笔烂账!)
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